·金稅四期大數據監管下企業中高收入者個人所得稅籌劃與外籍外派人士個稅策劃風險應對(深圳-北京-上海) |
培訓安排: 2023年6月16日深圳、7月26日上海、7月28日北京、9月26日深圳
培訓對象:企業董事長、總經理、副總經理 企業財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理及相關負責人員 HR總監、經理和從事薪酬管理的專業人員 培訓費用:3500元(含培訓費、資料費、會務服務費) 課程背景: 金稅四期全面上線,國辦、中辦最新批復了國家稅務總局未來稅收征管格局,奠定了大數據征管的未來征管方向。為此,國家稅務總局開發了立志全球領先的個人所得稅大數據征管系統。在新個稅法下,結合新的征管格局,外籍個人所得稅未來的征管模式有哪些,目前各類非居民個人所得稅風險、CRS情報交換帶來的影響有哪些,以及在新的征管格局下,我們如何進行合理、有效的高管個人所得稅籌劃。個稅征管模塊功能進一步提升,如何防范個稅扣繳風險及因個稅導致失信懲戒,在不違反法律法規的前提下做好納稅籌劃,全面提升中高收入者稅后收益,已成為廣大企業及中高收入者日感迫切的問題。 金稅四期大數據監管下的個稅政策下,大大增加了企業老板、總經理、 副總經理、企業高管、中層人員、高新技術人員、營銷和技術骨干及外籍人士等中高收入者的稅負!而且,國稅總局正在采取更為嚴厲的政策和措施,以加強對中高收入者的稅收征管!因此,掌握合理、合法的避稅方法及技巧是十分必要的,因為這將大大減輕您的稅負,從而有效地避免您個人的經濟損失并增加企業的效益! 本期課程將聚焦這些問題和大家交流,對社保入稅后個稅籌劃模式及稅收風險防控全方位得給予您實操方案。 課程收益: |
·企業年終決算與所得稅調整技巧(廣州) |
【培訓安排】2021-12-22 廣州
【培訓對象】對此課程感興趣的成員 【培訓費用】980元/天(費用包含講師授課、講義、茶點,不含午餐) 【培訓收益】 在企業年終結賬以前,對本年度的企業所得稅進行自查、評估和調整還來得及,及時、有效、適當的調整可以避免所得稅匯算清繳中發生不必要的納稅調整,稅務檢查中減少不必要的補稅和罰款。 本培訓結合企業所得稅和會計核算之間的差異,結合最新的企業所得稅政策要求,輔導企業如何協調會計和企業所得稅之間的關系,在年終結賬中如何發現常見的企業所得稅納稅風險,如何進行適當的調整避免稅務風險,控制稅務成本。 【課程大綱】 一、企業年終結賬前企業所得稅協調與處理技巧 1、季度預交所得稅和年度所得稅的自查評估 2、年終收入成本費用的截止和匹配 3、年度費用預提和攤銷的截止和協調 4、年終費用合法票據的處理和協調 5、年終盤點、對賬差異的稅務協調 6、年末外匯匯兌損益的稅務協調 7、跨年度費用的稅務協調 8、年度內錯賬調整的稅務協調 9、企業所得稅的年末復核和協調 10、年度企業所得稅稅負評估和分析 二、常見企業所得稅納稅調整業務分析 1、收入確認時間會計處理和納稅調整 2、視同銷售的會計處理和納稅調整 3、工資及其三費的會計處理和納稅調整 4、企業職工福利費會計、所得稅、個稅差異對比和協調 |
·新會計準則與金稅四期下的房地產開發全程各環節重特事項財稅處理與企業所得稅匯算清繳(廈門) |
培訓安排:2021年4月28-29日 廈門舒悅酒店 培訓對象:各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。 培訓費用:3880元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等) 課程背景: 首先,2021年1月1日新《收入準則》全面實施。2021年金稅四期稅務平臺也將正式投入使用。在這兩項背景下財政部、國家稅務總局又相繼出臺了哪些稅收政策。那么這些措施與政策的落地將給房地產企業的會計核算和稅收征管帶來哪些具體影響。本次培訓將為大家帶來全面的解讀。 其次,房地產行業有其自身獨特的經營特點,在其日常財務核算和稅務管理過程中經常會遇到各式各樣的疑點和難點。如何處理好這些具體業務,積極、主動地管控好財務與稅收風險,是當前房地產行業所面臨的一大主要難題。為了幫助大家應對困難、化解風險,我們本期課程特意選取了一部分大家在日程工作中關注度較高、處理難度較大、政策把握不準的與房地產開發有關的大問題給大家進行深入剖析。 第三,2020年企業所得稅匯算清繳工作已經進入最后的“攻關期”,在匯算過程中除了上面講到的一些問題之外,還有可能遇到一些與匯算工作直接相關的問題。在這次培訓過程中我們也會給大家做以比較深入細致的解答。 該課程經過長期打磨和不斷推陳出新,具有極強的實操性和針對性,其中的精品案例,既適合大家平日里學習、模擬,更適合大家永久珍藏,是一堂十分難得的好課。<…… |
·建安企業新會計準則運用、稅會差異處理與所得稅匯算清繳實務操作(廣州) |
【培訓安排】2021年4月23日-4月24日 廣州 【培訓對象】建安企業董事長、總經理、財務總監、財務經理、稅務經理、項目財務主管、項目稅務主管、項目經營合約主管等建安財稅管理人員。 【培訓費用】3280元/人,費用包含:兩天課程、現場資料、兩天午餐、高端茶歇、現場答疑。 【課程背景】 2021年1月1日起,所有執行企業會計準則的企業將全面執行新收入準則和新租賃準則,政府補助準則、債務重組準則、非貨幣性資產交換準則也發生了較大變化,2021年將啟用最新財務報表格式。新會計準則的理念和方法、會計科目和賬務處理流程將深刻影響建安企業的財稅管理,如何規范賬務處理,正確處理稅會差異,降低財稅風險,已經成為建安企業迫在眉睫的重大問題。 企業所得稅匯算清繳是以企業會計處理為基礎,以企業所得稅政策為依據,通過納稅調整,正確計算出企業所得稅應納稅額的過程。這一工作對長期會計核算不規范,甚至一直采取核定征收方式的建安企業而言,存在較大的難度。已有為數不少的建安企業由于賬目處理混亂而被納稅評估,補繳稅款和滯納金。 為幫助廣大建安企業適應新形勢,掌握最新會計準則,規范賬務處理,順利完成2020年度所得稅匯算清繳工作,我們將于2021年4月23日-4月24日在廣州舉辦《建安企業新會計準則運用、稅會差異處理與所得稅匯算清繳實務操作》培訓,本次培訓共兩天時間,分為以下五部分內容: 一、最新政策實務解析(更新至開課當天) &nb…… |
·企業所得稅匯算清繳誤區規避與填報技巧(廣州) |
【培訓安排】2021-3-23 廣州
【培訓費用】980元(費用包含講師授課、講義、茶點,不含午餐) 【培訓背景】 年年歲歲表相似,歲歲年年意不同。匯算清繳每年都是一次大考,一旦填報錯誤或失誤,可能會給企業帶來不必要風險或損失!隨著國家政策不斷調整與更新,怎樣迅速掌握新政策并熟悉填報技巧,躲開風險預警那些坑?哪些事項是稅局重點關注數據?如何利用匯算清繳時機做最優的稅收安排?大數據嚴控下,企業及財務人員如何自保? 【培訓收益】 ·了解與企業所得稅匯算清繳相關的新政策 ·全面系統了解、掌握填報技巧和重點 ·從稽查角度掌握企業申報匯算清繳年報的疑點、風控點 ·掌握最新的稅前扣除規定,自查企業涉稅事項,以防范納稅風險 【培訓提綱】 第一講 2020年匯算清繳新政 一、新政對企業有哪些影響? 1.政策出臺背景及目的是啥? 2.哪些行業會受影響? 二、如何高效學習新政策? 1.政策怎么學? 2.如何利用新政進行稅收策劃安排? 1)如何讓政策為企業所用?(實操案例) 第二講 2020年匯算清繳報表變化情況 一、報表總體涉及哪些變化? 二、變化點對企業有哪些影響?企業如何應對? 三、關賬前注意哪些關鍵點? 四、您還在公私戶隨意互轉? 五、公…… |
·社保稅務統征及個稅法修訂背景下企業全面個人所得稅風險及規避 |
培訓講師:林一斌老師(>>點擊查看林一斌老師詳細介紹)
課程背景: 根據《國稅地稅征管體制改革方案》,從2019年1月1日起,各項社保費將由稅務部門統一征收,同時,根據中國人大網公布的個人所得稅法修正案(草案),我國在2019年1月1日起實施綜合與分類相結合的個人所得稅制。 社保稅務統征及新的個稅法實施,無疑將對企業和個人帶來重大影響,個稅與社保的聯查將使得當前很多企業不足額繳納社保的問題全面暴露,企業負擔會因此加重;新的個人所得稅法實施后,配合稅務部門金三系統的強大功能和大數據治稅水平的日新月異,個人所得稅的管理會全面加強,企業和個人的稅務風險也會不斷上升。 本課程將詳細介紹上述重大改革的具體內容,并全面分析改革給企業帶來的影響。同時,課程還將對當前稅務部門個人所得稅風險管理的主要手段、當前個人所得稅稽查的重點方向,計算個人所得稅時常見的疑難問題,個人所得稅常用的籌劃方法等內容,通過大量來自實務的案例,進行詳細講解。 課程收益: 通過學習本課程,學員可以了解社保稅務統征和新個稅法實施給企業帶來的影響,及時做好應對方案。同時,可以熟悉當前稅務部門個人所得稅風險管理和稅務稽查的主要內容,掌握個人所得稅計算和繳納過程各類常見疑難問題的正確處理方法,防范和化解個人所得稅風險。 課程時間:1天,6小時/天 課程對象:企業財務總…… |
·稅務會計——增值稅與企業所得稅 |
培訓講師:孫美杰老師(>>點擊查看孫美杰老師詳細介紹)
課程時間:1天,6小時/天 課程對象:企業財稅相關人員 課程方式:講師講授、數據分析、案例研討、講師點評、現場咨詢與輔導 課程背景: 企業發生的經濟業務均與稅相關,經濟業務的日常賬務處理需根據會計準則的要求進行,但繳納稅款則需按照稅法規定進行正確計算并申報繳納,會計準則與稅法在部分業務的處理上由于口徑不一致而導致稅會差異的出現,如業務招待費,賬務處理可以全額計入費用,但稅法只能按限額在企業所得稅稅前扣除。作為企業的財稅人員應作到對經濟業務進行準確的會計處理以及對應納稅款做到準確無誤并在稅法規定的期限內繳納,同時應對經營過程中的財稅風險進行精準把控,并應加強對納稅籌劃能力的提升。 做為企業目前面臨的兩大稅種:增值稅和企業所得稅,對其相關稅會知識以及業務處理的掌握尤顯重要。本課程重點講解增值稅及企業所得稅的稅務會計實務處理,如對于一般納稅人,增值稅的銷項、進項、進項稅額轉出等的核算及申報;企業所得稅中的收入的確認、稅前扣除項目、稅前扣除憑證的稅法規定、稅收優惠政策及申報注意事項等,在講解的過程中對于相關財稅風險與納稅籌劃方法給予強調,以達到通過培訓全方位提升財稅人員的專業能力,真正做到為企業的穩健發展保駕護航。 課程收益: |
·社保、個人所得稅的新政解析與風險防控 |
培訓講師:孫美杰老師(>>點擊查看孫美杰老師詳細介紹)
課程背景: “金稅三期”的大數據評估與云計算加劇了企業的涉稅風險,2019年1月1日起,社保劃歸稅務征收,同時新個稅法正式實施,從目前企業的管理模式來看,無疑會增加企業的用工成本,特別是其中的社保成本等,同時也將增加企業的稅務風險。 針對新個稅法,具體有哪些規定?專項附加扣除包括哪些?具體如何操作?到底哪些項目可記入企業的工資薪金?以何種方式記入方能降低風險及職工的個稅稅負?個稅的匯算清繳如何申報等均需明確和掌握。 針對社保劃歸稅務征收,企業又面臨哪些困難和風險?如何采用多種靈活用工的方式以降低企業的人工成本?在不同的用工模式下又如何通過籌劃以規避財稅風險呢?具體操作過程中需要注意哪些問題?這些均是不同企業所面臨的共同話題。 資深企業財稅實戰講師將從新個稅的相關規定及風險防范,勞務派遣、人力資源外包、勞務外包以及非全日制用工模式的特點、企業的適用范圍以及風險防范等方面進行講解,以對相關新政策能夠透徹理解,并充分運用到實務中,以達到降低用工成本、規避財稅風險的目的。 課程收益: ● 掌握個稅所得稅的相關規定; ● 掌握個人所得稅在實務中的風險; ● 掌握個人所得稅的風險規避與籌劃方法; ● 掌握社會保險費交由稅務部門統一征收對企業人工成本的影響; ● 掌握降低社保成本的措施一:勞務派遣、人力資源外包、勞務外包的特點及應用;<…… |
·智能財稅下企業所得稅匯算清繳風險防控和節稅策略(廣州) |
高端精品培訓——拒絕鬧哄哄的菜市場培訓!讓學員享受最好的聽課效果——得到最大最實在的收獲! 鄭重承諾:聽半天不滿意,無條件退款退費! 【培訓時間】2020年12月22-23日 上午9:00-12:00 下午13:30-17:00 【會議地點】廣州南國會•1站酒店六樓北國廳(廣州市天河區天河路683號,地鐵3號線崗頂站A出口、BRT崗頂站,中山三院對面) 【培訓費用】3980元/人(含學習費、資料費、場地活動費、午餐、茶歇、稅費等費用) 【課程背景】 只要你參加本課程的培訓,對企業所得稅匯算那就叫不是難事—— 2020年匯算清繳即將迎來高峰期,且2020年是稅務國地稅合并后第三年,企業匯算錯誤適用各項政策所帶來的稅收風險極大,如:利用關聯企業轉讓定價、資本弱化等,現在信息化程度極高下稅務監管十分透明,企業應該是充分運用當下的各項稅收優惠政策,找到自已適用的政策,如:小微企業所得稅普惠性減稅力度大,放寬小型微利企業標準就是放寬認定條件,放寬后的條件為:企業資產總額5000萬元以下、從業人數300人以下、應納稅所得額300萬元以下,這樣的政策對你用得上嗎?還有2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企業在2020年剩余申報期按規定辦理預繳申報后,可以暫緩繳納當期的企業所得稅,延遲至2021年首個申報期內一并繳納,這里要注意的是季度延緩不是不繳納,年終一樣要匯算,適用好的政策同樣要把控好風險,再如《財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有…… |
·外籍個人年度匯算申報風險梳理、最新個稅政策解析及個人所得稅籌劃方案揭秘(上海-北京) |
培訓安排:2020年12月22日上海 12月23日北京
培訓費用:3980 元/位(含培訓費、資料費、會務服務費) 培訓對象:企業財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理 課程背景: 2020年是我國個人所得稅首個綜合所得年度匯算申報的年度,稅務機關在后期將逐步開展對于個人所得稅年度匯算的風險梳理工作。很多外籍個人對于我國首個年度匯算中涉及的個人申報義務、稅收優惠的享受、居住天數與住所的確定、境外收入的申報等問題還不是特別清晰。特別是彭博社報道了中國稅務機關首次要求居民個人海外收入也需要在境內交稅,CRS和年度個稅匯算究竟有什么關系,我們將和大家梳理個稅匯算后,稅務機關將從哪些維度進行個人所得稅的風險梳理,哪些稅收風險點是我們個人應該關注的。 另外,針對離職補償個稅的最新政策口徑、實習生個稅的最新扣繳方法、遠洋船員個稅優惠、個人公益捐贈扣除方法等問題,財政部、國家稅務總局發布了一系列文件,特別是海南自貿區的個人所得稅優惠政策受到企業廣泛關注,我們將結合這些新政策給大家做一些分享。 最后新個人所得稅頒布后,稅務機關的數據聯網導致個稅監管全面加強。很多企業面臨稅負、社保負擔增加后采用各種“節稅平臺”進行稅收籌劃: 1、目前市面究竟有哪些高管個稅籌劃方法 2、各種個稅節稅平臺、福利平臺、積分兌換平臺籌劃可靠嗎 3、節稅平臺稅收籌劃有哪些不可忽視的風險 在我們這堂課中,我們會針對新個稅法和CRS監管下,市面各種所謂“個稅籌劃”模式進行全面揭秘,分析其中的內在業務邏輯,以及虛開增值稅發票的風險防…… |
·房地產企業增值稅、企業所得稅全新籌劃與典型案例演練(廣州) |
高端精品培訓——拒絕鬧哄哄的菜市場培訓!讓學員享受最好的聽課效果——得到最大最實在的收獲! 讓課程像小品一樣精彩演繹!給您全新不同的聽課感受! 最重要的:實操、實用、實戰、實效! 鄭重承諾:聽半天不滿意,無條件退款退費?。?! 【會議時間】2020年11月18-19日(周三、周四)上午9:00-12:00 下午13:30-17:00 【會議地點】廣州南國會?1站酒店六樓北國廳(廣州市天河區天河路683號,地鐵3號線崗頂站A出口、BRT崗頂站,中山三院對面) 【培訓對象】房地產企業高級領導、各級財務管理人員,如主管財務的總經理、副總經理、總會計師、財務總監、財務部總經理、財務經理、財務主管、財務骨干及其他財務管理人員等。 【培訓費用】3980元/人(含學習費、資料費、場地活動費、午餐、茶歇、稅費等費用) 【課程收益】 讓課程像小品一樣精彩演繹!給您全新不同的聽課感受! 1、緊扣實務、實操性強:演練案例緊扣房地產行業日常疑難點問題,解決日常核算困惑; 2、團隊協作,激發靈感:通過財稅政策提示、小組成員之間互相研討,撞擊學員自身靈感,激發財稅潛能; 3、學員為主、講師引導:引入全新授課模式,在學員積極參與的基礎上,講師解讀政策與案例分析,達到醍醐灌頂作用。 【課程背景】 自營…… |
·企業所得稅匯算清繳與涉稅風險管控 |
培訓講師:劉建平老師(>>點擊查看劉建平老師詳細介紹)
課程背景: 近年來,稅收新政頻出,政府不斷出臺減稅降費的政策,鼓勵支持企業發展。2019年是國稅地稅征管體制改革以后,新稅務機構正式運行的第一年。在新的征管體制下,度企業所得稅匯算清繳處在什么樣的稅收環境中,環境給我們帶來了怎樣的變化與風險,我們應該如何適應新的征管環境與提前規避防范風險,企業所得稅又有哪些新政策、新變化,有哪些重點、要點和風險點,都是我們亟待了解的內容。 課程收益: 本課程將結合近年來不斷改革的最新稅收政策,對企業所得稅匯算清繳進行一次全面的梳理和講解,從企業涉稅風險角度出發,讓企業在順利完成所得稅匯算清繳工作的同時,了解納稅誤區,降低被稅務稽查的風險。 【與時俱進】系統梳理并解讀與企業所得稅匯算清繳相關的最新財稅新政策 【運籌帷幄】預先自查企業涉稅事項,控制風險,完善所有備案資料 【緊扣實務】重點解決實務中企業所得稅匯算清繳賬務常見疑難問題 【全局掌控】全面把握收入類、扣除類等項目納稅調整技巧 【防范未然】新征管體制下知己知彼提前做好涉稅風險應對準備 課程時間:2天,6小時/天 課程對象:財務總監、財務經理、稅務經理、稅務會計、會計人員、企業管理者等 課…… |
·個人所得稅實務操作及高管薪酬節稅策略 |
培訓講師:劉建平老師(>>點擊查看劉建平老師詳細介紹)
課程背景: 新個人所得稅法下的累計預扣繳、專項附加扣除實施一年多,2020年起,全民要進入史無前例的首次個人所得稅匯算清繳階段。 年度結束個人的綜合所得按年度匯總收入重新算賬計稅,涉及補稅或者退稅,稱為個人所得稅匯算清繳。誰的個稅要匯算清繳?如何做匯算清繳申報?哪些人可以豁免?不做匯算清繳有什么風險、境內居民個人境外所得如何進行稅收抵免?…… 本課程從專業的角度,進行大數據管稅下高管人群個稅法改革深度解讀以及分享高管個稅籌劃的多種方法, 對個稅稽查的高風險及企業易錯的涉稅事項進行梳理、排查、調整、查漏補缺,詳細闡釋,并對首次個稅匯算清繳要點及細節逐一分析并以實務案例說明,切實站在企業納稅人角度,采取有效措施,降低納稅人風險,促使納稅人依法合規地履行個稅繳納義務的同時,維護企業和個人的利益,守住企業、老板、股東、合伙人和個人的錢包,保障企業安全無風險地應對財稅改革及分享改革紅利。 課程收益: ·全面了解新個稅實操要點解析與規劃運用 ·掌握綜合所得匯算清繳政策及風險應對 ·掌握年終獎的計稅方式及節稅模式 ·掌握新個稅下高管薪酬結構設計…… |
·高管與外籍員工個人所得稅策劃及實務(上海) |
培訓安排: 2020年5月6日-5月7日上海 2020年7月6日-7月7日上海 2020年9月7日-9月8日上海 2020年11月9日-11月10日上海 培訓費用:4280元/位(含培訓費、資料費、會務服務費) 培訓背景: 作為納稅人,您每年都要因為支付工資獎金而交納很大數額的個人所得稅和企業所得稅。 但是,您是否計算過,在您交納的稅額中,有相當大的部分是可以通過有效地避稅籌劃方法而合法、合理地免除的? 自新《個人所得稅法實施條例》執行以來,大大增加了企業管理、營銷和技術骨干及外籍人士等中高收入者的稅負!而且,國稅總局正在采取更為嚴厲的政策和措施,以加強對中高收入者的稅收征管,并由此直接影響到今年的企業所得稅!因此,掌握合理、合法的避稅方法及技巧是十分必要的,因為這將大大減輕您的稅負,從而有效地避免您個人的經濟損失并增加企業的效益! 課程收益: 1、專家將根據最新的稅收征管動向以及個人所得稅熱點問題進行討論,幫您建立合法且長期有效的個稅避稅思路及方案! 2、通過30多種實用避稅方法,大大減輕貴公司管理、營銷和技術骨干及外籍人士等中高收入者的稅負! 3、專家還將為您提供一系列降低工資費用相關的企業所得稅的避稅方案,以增加企業的經濟效益! 4、專家將結合精選案例進行授課,并且現場答疑解惑,解決您工作中的棘手問題!您還有機會與同行就共同的問題進行交流并從中受益! …… |
·房地產三大稅種疑難問題暨成本分攤操作實務---增值稅、土增稅、所得稅(杭州) |
【培訓時間】2020年2月22-23日(周六、周日) 【培訓地點】杭州瑞萊克斯大酒店(杭州市下城區東新路828號 中大銀泰城旁) 【培訓費用】3980元/人(包含:培訓費、課件資料費、場地費、自助中餐、現場咨詢、水果茶點等) 【培訓對象】 ·各房地產行業董事長、總經理、副總、財務(稅務)總監、經理、主管、主辦會計等人員 ·各省、市、區、縣稅務局、稅務所、會計所、律師所、財稅咨詢公司等財稅工作相關人員 【培訓背景】 隨著《增值稅立法》 增值稅稅率下調進程的進一步推進、國地稅聯合稅收稽查全面展開,拉開了國地稅機構合并新征管模式的序幕?!敖鹑贝髷祿恼吓c評估,可以迅速、有效發現房企日常稅收申報存在的問題,財稅人員在費用、成本歸集方向上更加彷徨。房地產企業如何應對納稅評估帶來的潛在風險? 為切實解決房地產企業營改增后涉稅事項疑難問題,應對開發流程的復雜性與會計核算的特殊性,消除未知稅收風險,本次課程量身打造“房地產企業三大稅種疑難問題暨成本分攤操作實務專題”,以房企增值稅(新政重點解讀)、企業所得稅、土地增值稅三大稅種疑難為經,以成本分攤、車位解析等特殊問題為緯,“立體式”解讀營改增以來財稅人員遇到的疑難問題,輔以風險防控與納稅籌劃技巧,為房地產企業落實籌劃方案、規避涉稅風險、全面降低稅負提供幫助! 【培訓大綱】 第一部分:增值稅深化改革政策解讀 1、增值稅納稅義務發生時間節點深度解析 2、生活服務業加計…… |